|   | Faktúra | 1 | plyn zs | 632,84 | s DPH | 04.01.2022 |  |  |  | MAGNA E.A. |  |  |  | 14.02.2022 | 
					
						|   | Faktúra | 1 | zodpovedná osoba poplatok | 36,00 | s DPH | 03.01.2023 |  |  |  | Osobnyudaj |  |  |  | 13.03.2023 | 
					
						|   | Faktúra | 1 | zodpovedná osoba | 36,00 | s DPH | 01.01.2021 |  |  |  | Osobný údaj |  |  |  | 11.03.2021 | 
					
						|   | Faktúra | 1 | poplatok za plyn zs | 1 773.79 | s DPH | 02.01.2024 |  |  |  | MAGNA E.A. |  |  |  | 12.02.2024 | 
					
						|   | Faktúra | 2 | poplatok zodpovedná osoba | 36,00 | s DPH | 04.01.2022 |  |  |  | Osobnyudaj |  |  |  | 14.02.2022 | 
					
						|   | Faktúra | 2 | poplatok za plyn zs | 2 007.05 | s DPH | 10.01.2023 |  |  |  | MAGNA E.A. |  |  |  | 13.03.2023 | 
					
						|   | Faktúra | 2 | plyn zs | 637,68 | s DPH | 01.01.2021 |  |  |  | MAGNA E.A. |  |  |  | 11.03.2021 | 
					
						|   | Faktúra | 2 | zodpovedná osoba poplatok | 36,00 | s DPH | 02.01.2024 |  |  |  | Osobnyudaj |  |  |  | 12.02.2024 | 
					
						|   | Faktúra | 3 | servisné práce | 100,00 | s DPH | 08.01.2024 |  |  |  | GIGABIT |  |  |  | 12.02.2024 | 
					
						|   | Faktúra | 3 | menubox | 100,53 | s DPH | 08.01.2021 |  |  |  | CARTA |  |  |  | 11.03.2021 | 
					
						|   | Faktúra | 3 | poplatok Zborovna komplet 2023 | 226,08 | s DPH | 01.01.2023 |  |  |  | KOMENSKY |  |  |  | 13.03.2023 | 
					
						|   | Faktúra | 3 | poplatok za balíček zborovna rok 2022 | 198,72 | s DPH | 10.01.2022 |  |  |  | KOMENSKY |  |  |  | 14.02.2022 | 
					
						|   | Faktúra | 4 | ohrievac | 69,00 | s DPH | 12.01.2021 |  |  |  | OKAY Slovakia |  |  |  | 11.03.2021 | 
					
						|   | Faktúra | 4 | plyn sj | 190,00 | s DPH | 17.01.2022 |  |  |  | SPP |  |  |  | 14.02.2022 | 
					
						|   | Faktúra | 4 | asc dochádzka | 80,00 | s DPH | 19.01.2023 |  |  |  | ASC |  |  |  | 13.03.2023 | 
					
						|   | Faktúra | 4 | stavebné práce telocvicna | 350,00 | s DPH | 08.01.2024 |  |  |  | Filip Fliega |  |  |  | 12.02.2024 | 
					
						|   | Faktúra | 5 | webkamera | 31,20 | s DPH | 13.01.2021 |  |  |  | Internet Mall Slovakia |  |  |  | 11.03.2021 | 
					
						|   | Faktúra | 5 | spotrebny material pc | 28,00 | s DPH | 20.01.2023 |  |  |  | R-COMP |  |  |  | 13.03.2023 | 
					
						|   | Faktúra | 5 | školenie sj | 135,00 | s DPH | 09.01.2024 |  |  |  | Ing. Martina Bakošová | školská jedáleň ZŠ AH |  |  | 12.02.2024 | 
					
						|   | Faktúra | 5 | mzdový program | 415,20 | s DPH | 19.01.2022 |  |  |  | Solitea Vema |  |  |  | 14.02.2022 |