|   | Faktúra | 201 | graficke práce | 84,00 | s DPH | 02.10.2023 |  |  |  | Tibor Záhorec |  |  |  | 24.10.2023 | 
					
						|   | Faktúra | 208 | spotrebny material | 38,58 | s DPH | 06.10.2023 |  |  |  | GRENSTAVE |  |  |  | 24.10.2023 | 
					
						|   | Faktúra | 207 | servisne prace | 180,00 | s DPH | 06.10.2023 |  |  |  | MB TECH BB | školská jedáleň ZŠ AH |  |  | 24.10.2023 | 
					
						|   | Faktúra | 206 | poplatky za telefon | 59,99 | s DPH | 06.10.2023 |  |  |  | Slovensk‚ telekomunik cie |  |  |  | 24.10.2023 | 
					
						|   | Faktúra | 205 | zodpovedná osoba poplatok | 36,00 | s DPH | 06.10.2023 |  |  |  | Osobnyudaj |  |  |  | 24.10.2023 | 
					
						|   | Faktúra | 204 | pošta sj | 0,16 | s DPH | 05.10.2023 |  |  |  | Slovenská pošta | školská jedáleň ZŠ AH |  |  | 24.10.2023 | 
					
						|   | Faktúra | 203 | plyn SJ | 573,00 | s DPH | 03.10.2023 |  |  |  | SPP |  |  |  | 24.10.2023 | 
					
						|   | Faktúra | 202 | spotrebny materiál | 58,40 | s DPH | 02.10.2023 |  |  |  | GIGABIT |  |  |  | 24.10.2023 | 
					
						|   | Faktúra | 200 | poplatok za plyn zs | 2 353.95 | s DPH | 02.10.2023 |  |  |  | MAGNA E.A. |  |  |  | 24.10.2023 | 
					
						|   | Faktúra | 210 | mzdový program | 13,99 | s DPH | 09.10.2023 |  |  |  | Seyfor Slovensko |  |  |  | 24.10.2023 | 
					
						|   | Faktúra | 199 | stolicka | 148,14 | s DPH | 29.09.2023 |  |  |  | Kancelária 24h |  |  |  | 24.10.2023 | 
					
						|   | Faktúra | 198 | revízia komínov | 50,28 | s DPH | 28.09.2023 |  |  |  | Kamexpert |  |  |  | 24.10.2023 | 
					
						|   | Faktúra | 197 | meranie váh | 39,00 | s DPH | 28.09.2023 |  |  |  | Slovenská legálna metrológia | školská jedáleň ZŠ AH |  |  | 24.10.2023 | 
					
						|   | Faktúra | 196 | ucebnice | 193,20 | s DPH | 26.09.2023 |  |  |  | Littera |  |  |  | 24.10.2023 | 
					
						|   | Faktúra | 195 | toner | 106,08 | s DPH | 26.09.2023 |  |  |  | ABEL computer | školská jedáleň ZŠ AH |  |  | 24.10.2023 | 
					
						|   | Faktúra | 194 | školenie | 39,99 | s DPH | 25.09.2023 |  |  |  | Neziskova organizácia VESNA |  |  |  | 24.10.2023 | 
					
						|   | Faktúra | 193 | čistiace prostriedky | 54,68 | s DPH | 25.09.2023 |  |  |  | D.H.KOMPLET |  |  |  | 24.10.2023 | 
					
						|   | Faktúra | 209 | PO + BOZP | 48,00 | s DPH | 06.10.2023 |  |  |  | LIVONEC |  |  |  | 24.10.2023 | 
					
						|   | Faktúra | 211 | oprava ohrevného pultu | 152,58 | s DPH | 10.10.2023 |  |  |  | Adam Chabada | školská jedáleň ZŠ AH |  |  | 24.10.2023 | 
					
						|   | Zmluva | ZML 01224/823RE | Zmluva o spolupráci |  | s DPH | 28.11.2023 |  |  |  | Katolícka univerzita v Ružomberku | Základná škola Andreja Hlinku, Černovských martýrov 29, 034 06 Ružomberok - Černová | Mgr. Bibiana Kľačková | riaditeľka školy | 21.12.2023 |